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  1. 住房公積金提取核準

    單位:西安住房公積金管理中心

    一、監督檢查對象:

    辦理住房公積金提取核準事項的中心本級、各分中心、各管理部及其工作人員。

    二、監督檢查內容:

    (一)提取職工住房公積金賬戶的存儲余額手續是否齊全,提取額度、方式、提取手續是否齊全合規,提取是否嚴格按照審批復核制度進行受理與復核;

    (二)有無違規提取住房公積金和違規核銷住房公積金賬戶情況;

    (三)提取資料是否按規定保管。

    三、監督檢查方式、措施和程序:

    (一)對中心本級、各分中心、各管理部每年監督檢查一次;

    (二)對會計相關資料全面監督檢查,對提取資料隨機抽查若干。

    (三)中心本級、各分中心、各管理部及其工作人員在辦理住房公積金提取核準事項過程中有下列違法情形的,應當根據情況采取相應補救措施,做出退回、追討處理。

    對偽造合同、出具虛假證明、編造虛假租賃等騙提套取行為,住房公積金管理中心將向職工工作單位通報,追回騙提套取資金,取消職工三年內提取住房公積金和申請住房公積金個人住房貸款資格。住房公積金管理中心將相關信息依法向社會公開并納入征信系統;對協助造假的機構和人員,將嚴肅處理;構成犯罪的,移交司法機關,依法追究刑事責任。

    (四)監督檢查工作開展前,書面或電話通知被監督檢查部門做好準備工作。

    (五)監督檢查工作結束后,應提出監督檢查報告,并向被監督檢查部門書面征求意見,被監督檢查部門應當收到監督檢查報告之日起5個工作日內反饋書面意見送交監督檢查部門,逾期視為無異議。

    (六)監督檢查負責人應將監督檢查報告、監督檢查底稿、監督檢查工作記錄以及被監督檢查部門書面意見,送分管領導進行復核。復核完畢,將監督檢查報告和被監督檢查部門的書面意見書一并向監督檢查工作領導小組提交審批。

    (七)經批準的監督檢查報告和監督檢查意見書送達被監督檢查部門,被監督檢查部門應在規定的期限內以書面形式報告執行結果。監督檢查部門應對采納執行監督檢查報告的和監督檢查意見書的情況,作后續督查,跟蹤落實情況。

    (八)監督檢查項目結束,監督檢查人員應當建立檔案,按檔案管理的有關規定管理。

    四、監督檢查處理:

    經監督檢查,發現中心本級、各分中心、各管理部違反《住房公積金管理條例》等法律法規規章制度的,以及受委托銀行未按委托合同履行的,由監督檢查工作領導小組責令其限期改正,并酌情對責任人作出處理,同時將監督檢查報告作為對相關處室、分中心、管理部年終考核的重要依據。

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